行政院衛生署國民健康局

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                         中華民國九十七年度                                                   單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0057000000                │              │              │              │                                                    
22  │    │    │    │衛生署主管                │     3,409,696│     3,674,826│      -265,130│                                                    
    │    │    │    │0057300000                │              │              │              │                                                    
    │4   │    │    │國民健康局                │     3,409,696│     3,674,826│      -265,130│                                                    
    │    │    │    │5257300000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │科學支出                  │       185,096│       157,712│        27,384│                                                    
    │    │    │    │5257301800                │              │              │              │                                                    
    │    │1   │    │科技發展工作              │       185,096│       157,712│        27,384│1.本年度預算數185,096千元,包括業務費177,805千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元、設備及投資5,833千元、獎補助費1,458千元。     
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)重要婦幼健康問題之研究調查與改進14,643千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列推展婦女健康、孕產婦、嬰幼兒      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    及優生保健相關業務研究計畫等經費3,132千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)兒童及青少年保健9,764千元,較上年度減列青       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    少年性健康研究計畫等經費8,931千元。             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)人口生育與保健調查研究67,682千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列辦理台灣地區嬰幼兒健康及生物醫學健康指      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    標長期追蹤調查研究計畫等經費6,796千元。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)推動成人及中老年國民健康研究發展11,174千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列辦理中老年慢性病相關研究計畫      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等經費6,582千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)推動癌症防治研究發展7,519千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列辦理癌症相關研究計畫等經費1,448千元。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)社區及職場健康傳播與健康風險研究8,749千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列多氯聯苯出生前暴露之健康影響      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    研究計畫等經費2,448千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)衛生教育模式研發與評價5,841千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列醫院住院病人衛生教育模式建立與成效探討      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    研究計畫等經費3,003千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)新增辦理推動慢性腎臟病防治研究發展計畫59,7      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    24千元。                                        
    │    │    │    │7157300000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │醫療保健支出              │     3,224,600│     3,517,114│      -292,514│                                                    
    │    │    │    │7157300100                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │一般行政                  │       453,208│       451,629│         1,579│1.本年度預算數453,208千元,包括人事費416,066千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元、業務費27,023千元、設備及投資8,109千元、      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   獎補助費2,010千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費416,066千元,較上年度增列員工薪       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    俸晉級差額等經費9,727千元。                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費37,142千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    整修辦公廳舍、汰換個人電腦及周邊設備等經費      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    8,148千元。                                     
    │    │    │    │7157301000                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │社區健康                  │             -│        61,641│       -61,641│上年度辦理健康生活社區化計畫預算業已編竣,所列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │61,641千元如數減列。                                
    │    │    │    │7157301200                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │婦幼與生育保健            │         7,580│         9,891│        -2,311│1.本年度預算數7,580千元,包括業務費5,403千元、      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   設備及投資1,873千元、獎補助費304千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數7,580千元,係辦理生育保健醫療服       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   務所需經費,較上年度減列人工生殖及遺傳性疾病     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   資訊操作管理系統維護等經費2,311千元。            
    │    │    │    │7157301300                │              │              │              │                                                    
    │    │5   │    │兒童及青少年保健          │         9,024│        11,398│        -2,374│1.本年度預算數9,024千元,包括業務費837千元、設      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   備及投資2,147千元、獎補助費6,040千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數9,024千元,係推動兒童及青少年業       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   務所需經費,較上年度減列兒童安全推廣計畫等經     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   費2,374千元。                                    
    │    │    │    │7157301400                │              │              │              │                                                    
    │    │6   │    │成人及中老年保健          │         5,169│         6,951│        -1,782│1.本年度預算數5,169千元,包括業務費3,606千元、      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   設備及投資1,243千元、獎補助費320千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數5,169千元,係推動成人及中老年保       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   健業務所需經費,較上年度減列補助辦理整合性篩     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   檢所需經費1,782千元。                            
    │    │    │    │7157301500                │              │              │              │                                                    
    │    │7   │    │健康促進宣導與衛生人      │         1,589│         2,113│          -524│1.本年度預算數1,589千元,包括業務費1,248千元、      
    │    │    │    │員訓練                    │              │              │              │   設備及投資341千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數1,589千元,係推動健康促進宣導計       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   畫及衛生人員訓練所需經費,較上年度減列辦理中     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   高階衛生管理研習營計畫等經費524千元。            
    │    │    │    │7157301600                │              │              │              │                                                    
    │    │8   │    │人口與健康調查            │           918│         1,941│        -1,023│1.本年度預算數918千元,均為業務費。                 
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數918千元,係推動出生通報與先天性       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   缺陷兒等國民健康資料庫之建置所需經費,較上年     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   度減列聘請專家學者講師鐘點費及印製出生通報、     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   缺陷兒研究報告等經費1,023千元。                  
    │    │    │    │7157301700                │              │              │              │                                                    
    │    │9   │    │預防保健業務              │     2,747,012│     2,971,050│      -224,038│1.本年度預算數2,747,012千元,包括業務費22,012       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,獎補助費2,725,000千元。                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數2,747,012千元,係辦理預防保健服       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   務業務,較上年度減列孕婦產前檢查、成人預防保     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   健及兒童牙齒塗氟保健服務所需醫療費用284,500      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,增列兒童預防保健、子宮頸癌及乳癌篩檢等     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   經費60,462千元,計淨減224,038千元。              
    │    │    │    │7157309800                │              │              │              │                                                    
    │    │10  │    │第一預備金                │           100│           500│          -400│本年度預算數較上年度減列如列數。                    
──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────────