行政院衛生署國民健康局

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                         中華民國九十六年度                                                   單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0057000000                │              │              │              │                                                    
23  │    │    │    │衛生署主管                │     3,674,826│     2,800,000│       874,826│                                                    
    │    │    │    │0057300000                │              │              │              │                                                    
    │4   │    │    │國民健康局                │     3,674,826│     2,800,000│       874,826│                                                    
    │    │    │    │5257300000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │科學支出                  │       157,712│       202,996│       -45,284│                                                    
    │    │    │    │5257301800                │              │              │              │                                                    
    │    │1   │    │科技發展工作              │       157,712│       202,996│       -45,284│1.本年度預算數157,712千元 ,包括業務費152,282       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元、設備及投資4,375千元、獎補助費1,055千元     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   。                                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)重要婦幼健康問題之研究調查與改進17,775千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列推展婦女健康、孕婦、產婦、嬰      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    幼兒及優生保健相關業務等經費2,408千元。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)兒童及青少年保健18,695千元,較上年度減列學      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    齡前兒童氟化物的攝取調查研究等經費3,964千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元。                                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)人口生育與保健調查研究74,478千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列辦理老人長期追蹤與人口及健康相關調查研      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    究等經費5,305千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)推動成人及中老年國民健康研究發展17,756千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列建立各年齡層肺功能常模之研究      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    議題等經費11,361千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)推動癌症防治研究發展8,967千元,較上年度增       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列辦理癌症相關研究計畫等經費741千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)社區及職場健康傳播與健康風險研究11,197千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列人體血液中汞濃度背景值調查相      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    關研究等經費5,211千元。                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)衛生教育模式研發與評價8,844千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    增列平面媒體衛生教育及身心障礙者健康促進模      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    式建立評價研究等經費447千元。                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)上年度辦理基因體醫學國家型計畫預算業已編竣      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,所列18,223千元如數減列。                      
    │    │    │    │7157300000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │醫療保健支出              │     3,517,114│     2,597,004│       920,110│                                                    
    │    │    │    │7157300100                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │一般行政                  │       451,629│       457,465│        -5,836│1.本年度預算數451,629千元,包括人事費406,339千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元、業務費29,915千元、設備及投資13,055千元、     
    │    │    │    │                          │              │              │              │    獎補助費2,320千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費406,339千元,較上年度減列職員19       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    人、駕駛1人及約僱人員1人之人事費15,196千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費45,290千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    整修辦公廳舍、個人電腦及周邊設備等經費9,36      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    0千元。                                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │7157301000                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │社區健康                  │        61,641│        42,000│        19,641│1.本年度預算數61,641千元,包括業務費15,461千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   、設備及投資180千元、獎補助費46,000千元。        
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數61,641千元,係辦理健康生活社區化      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   所需經費,較上年度增列建置社區健康營造中心數     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   量及健康城市聯盟計畫等經費19,641千元。           
    │    │    │    │7157301200                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │婦幼與生育保健            │         9,891│         9,584│           307│1.本年度預算數9,891千元,包括業務費7,451千元、      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   設備及投資1,440千元、獎補助費1,000千元。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數9,891千元,係辦理生育保健醫療服       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   務所需經費,較上年度增列購置生育保健暨產前遺     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   傳診斷資料庫備援所需電腦及雜項設備等經費307      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元。                                           
    │    │    │    │7157301300                │              │              │              │                                                    
    │    │5   │    │兒童及青少年保健          │        11,398│        13,298│        -1,900│1.本年度預算數11,398千元,包括業務費2,957千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   、設備及投資791千元、獎補助費7,650千元。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數11,398千元,係推動兒童及青少年業      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   務所需經費,較上年度減列青少年健康促進計畫等     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   經費1,900千元。                                  
    │    │    │    │7157301400                │              │              │              │                                                    
    │    │6   │    │成人及中老年保健          │         6,951│         9,203│        -2,252│1.本年度預算數6,951千元,包括業務費5,166千元、      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   設備及投資485千元、獎補助費1,300千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數6,951千元,係推動成人及中老年保       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   健業務所需經費,較上年度減列補助辦理整合性篩     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   檢所需行政費用等經費2,252千元。                  
    │    │    │    │7157301500                │              │              │              │                                                    
    │    │7   │    │健康促進宣導與衛生人      │         2,113│         2,113│             -│1.本年度預算數2,113千元,均為業務費。               
    │    │    │    │員訓練                    │              │              │              │2.本年度預算數2,113千元,係推動健康促進宣導計       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   畫及衛生人員訓練所需經費,與上年度同。           
    │    │    │    │7157301600                │              │              │              │                                                    
    │    │8   │    │人口與健康調查            │         1,941│         2,841│          -900│1.本年度預算數1,941千元,均為業務費。               
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數1,941千元,係推動出生通報與先天       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   性缺陷兒等國民健康資料庫之建置所需經費,較上     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   年度減列購置資訊設備等經費900千元。              
    │    │    │    │7157301700                │              │              │              │                                                    
    │    │9   │    │預防保健業務              │     2,971,050│     2,060,000│       911,050│1.本年度預算數2,971,050千元,均為獎補助費。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)兒童預防保健374,000千元,與上年度同。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)孕婦產前檢查751,000千元,較上年度增列高危       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    險妊娠產檢補助等經費35,000千元。                
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)子宮頸癌及乳癌篩檢985,050千元,較上年度增       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列乳癌篩檢補助等經費15,050千元。                
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)新增成人預防保健業務經費761,000千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)新增兒童牙齒塗氟保健業務經費100,000千元。       
    │    │    │    │7157309800                │              │              │              │                                                    
    │    │10  │    │第一預備金                │           500│           500│             -│仍照上年度預算數編列。                              
──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────────