行政院衛生署國民健康局 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十六年度 單位:新台幣千元 ─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名 稱 │ │ │比 較│ ──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────── │ │ │ │0057000000 │ │ │ │ 23 │ │ │ │衛生署主管 │ 3,674,826│ 2,800,000│ 874,826│ │ │ │ │0057300000 │ │ │ │ │4 │ │ │國民健康局 │ 3,674,826│ 2,800,000│ 874,826│ │ │ │ │5257300000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 157,712│ 202,996│ -45,284│ │ │ │ │5257301800 │ │ │ │ │ │1 │ │科技發展工作 │ 157,712│ 202,996│ -45,284│1.本年度預算數157,712千元 ,包括業務費152,282 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、設備及投資4,375千元、獎補助費1,055千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)重要婦幼健康問題之研究調查與改進17,775千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列推展婦女健康、孕婦、產婦、嬰 │ │ │ │ │ │ │ │ 幼兒及優生保健相關業務等經費2,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)兒童及青少年保健18,695千元,較上年度減列學 │ │ │ │ │ │ │ │ 齡前兒童氟化物的攝取調查研究等經費3,964千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人口生育與保健調查研究74,478千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理老人長期追蹤與人口及健康相關調查研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究等經費5,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動成人及中老年國民健康研究發展17,756千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列建立各年齡層肺功能常模之研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 議題等經費11,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動癌症防治研究發展8,967千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理癌症相關研究計畫等經費741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)社區及職場健康傳播與健康風險研究11,197千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列人體血液中汞濃度背景值調查相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關研究等經費5,211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)衛生教育模式研發與評價8,844千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列平面媒體衛生教育及身心障礙者健康促進模 │ │ │ │ │ │ │ │ 式建立評價研究等經費447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度辦理基因體醫學國家型計畫預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列18,223千元如數減列。 │ │ │ │7157300000 │ │ │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ 3,517,114│ 2,597,004│ 920,110│ │ │ │ │7157300100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 451,629│ 457,465│ -5,836│1.本年度預算數451,629千元,包括人事費406,339千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費29,915千元、設備及投資13,055千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助費2,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費406,339千元,較上年度減列職員19 │ │ │ │ │ │ │ │ 人、駕駛1人及約僱人員1人之人事費15,196千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費45,290千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 整修辦公廳舍、個人電腦及周邊設備等經費9,36 │ │ │ │ │ │ │ │ 0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7157301000 │ │ │ │ │ │3 │ │社區健康 │ 61,641│ 42,000│ 19,641│1.本年度預算數61,641千元,包括業務費15,461千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、設備及投資180千元、獎補助費46,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數61,641千元,係辦理健康生活社區化 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費,較上年度增列建置社區健康營造中心數 │ │ │ │ │ │ │ │ 量及健康城市聯盟計畫等經費19,641千元。 │ │ │ │7157301200 │ │ │ │ │ │4 │ │婦幼與生育保健 │ 9,891│ 9,584│ 307│1.本年度預算數9,891千元,包括業務費7,451千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資1,440千元、獎補助費1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數9,891千元,係辦理生育保健醫療服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務所需經費,較上年度增列購置生育保健暨產前遺 │ │ │ │ │ │ │ │ 傳診斷資料庫備援所需電腦及雜項設備等經費307 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │7157301300 │ │ │ │ │ │5 │ │兒童及青少年保健 │ 11,398│ 13,298│ -1,900│1.本年度預算數11,398千元,包括業務費2,957千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、設備及投資791千元、獎補助費7,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,398千元,係推動兒童及青少年業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務所需經費,較上年度減列青少年健康促進計畫等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費1,900千元。 │ │ │ │7157301400 │ │ │ │ │ │6 │ │成人及中老年保健 │ 6,951│ 9,203│ -2,252│1.本年度預算數6,951千元,包括業務費5,166千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資485千元、獎補助費1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數6,951千元,係推動成人及中老年保 │ │ │ │ │ │ │ │ 健業務所需經費,較上年度減列補助辦理整合性篩 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢所需行政費用等經費2,252千元。 │ │ │ │7157301500 │ │ │ │ │ │7 │ │健康促進宣導與衛生人 │ 2,113│ 2,113│ -│1.本年度預算數2,113千元,均為業務費。 │ │ │ │員訓練 │ │ │ │2.本年度預算數2,113千元,係推動健康促進宣導計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫及衛生人員訓練所需經費,與上年度同。 │ │ │ │7157301600 │ │ │ │ │ │8 │ │人口與健康調查 │ 1,941│ 2,841│ -900│1.本年度預算數1,941千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數1,941千元,係推動出生通報與先天 │ │ │ │ │ │ │ │ 性缺陷兒等國民健康資料庫之建置所需經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列購置資訊設備等經費900千元。 │ │ │ │7157301700 │ │ │ │ │ │9 │ │預防保健業務 │ 2,971,050│ 2,060,000│ 911,050│1.本年度預算數2,971,050千元,均為獎補助費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)兒童預防保健374,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)孕婦產前檢查751,000千元,較上年度增列高危 │ │ │ │ │ │ │ │ 險妊娠產檢補助等經費35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)子宮頸癌及乳癌篩檢985,050千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列乳癌篩檢補助等經費15,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增成人預防保健業務經費761,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增兒童牙齒塗氟保健業務經費100,000千元。 │ │ │ │7157309800 │ │ │ │ │ │10 │ │第一預備金 │ 500│ 500│ -│仍照上年度預算數編列。 ──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────────── |